Rencana Strategis
|
Program
|
Sub Program
|
Langkah-langkah mencapai keberhasilan
|
Indikator keberhasilan
|
Waktu
|
Sumber dana
|
Penanggung Jawab
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
I
Program Jangka Pendek
1 Tahun
|
1.Peningkatan
Pemberdayaan
Penggunaan
Listrik
______________
2.Peningkatan
Jumlah dan
Layanan
Multi Media
|
1.1.Renovasi ja -
ringan listrik
______________
2.1.1.Pengadaan
Unit komputer
|
a.Koferensi kasus kelistri -
kan dan penetapan target
b.Konsultasi ahli
c.Perencanaan anggaran
d.Penunjukan rekanan un -
proyek dibawah 50 juta
rupiah
e.Pelaksanaan proyek
f.Uji coba / garansi
g.Evaluasi dan pelaporan
______________________
a.Analisa kebutuhan dan
penggunaan
b.Inventarisasi anggaran
c.Penunjukan panitia penga
daan
d.Konsultasi ahli
e.Penyusunan program ker
ja dan proposal,target
f.Seleksi / tenderVendor
untuk proyek senilai lebih
dari 50 juta rupiah
g.Pengadaan barang
h.Uji coba dan garansi
i.Penerimaan dan inventa-
risasi
|
a.ditemukan kasus
b.strategi pemecahan
masalah
c.tersusun sesuai ke-
butuhan
d.terpilih instalatir
sesuai prosedur
e.dikerjakan sesuai
jadwal
f.berhasil sesuai target
__________________
a.tersusun lengkap
b.tersusun anggaran
sesuai keperluan
c.terbentuk panitia
d.tersusun rencana / strategi
e.tersusun lengkap,
sistematis
f.terpilih vendor/
rekanan
g.transaksi sesuai per-
janjian
h.hasil sesuai target
dan perjanjian
i.terdata akurat
|
Ag 07-Jun 08
____________
Jan-Mei 2008
|
BOS
_______
Komite
|
Waka Sarpras
______________
-Waka Sarpras
-Tim
|
II
Program
Jangka Menengah
1 s.d 3
Tahun
|
1.Peningkatan
Pemberdayaan
Penggunaan
Listrik
|
1.1.Penambahan
Daya listrik
|
a.Analisa kebutuhan dan
penggunaan
b.Inventarisasi dan peren –
canaan anggaran
c.Konsultasi ahli
d.Penunjukan rekanan atau
instalatir jaringan
e.Pelaksanaan proyek
f.Uji coba dan garansi
g.Evaluasi dan pelaporan
|
a.tersusun kebutuhan
daya umum
b.tersusun rencana
anggaran
c.strategi pencapaian
d.terpilih rekanan se-
suai prosedur
e.terlaksana sesuai
jadwal
f.hasil baik,tersusun
laporan
|
2007-2010
|
BOS
Komite
|
Waka Sarpras
|
|
2.Peningkatan
Jumlah jaringan
dan layanan
komputerisasi
on line
|
2.1.Pembangunan
Jaringan kom -
puter online se –
luruh ruangan
|
a.Analisa kebutuhan ,
penggunaan dan manfaat
b.Konsultasi ahli
c.Inventarisasi dan peren -
canaan anggaran
d.Penunjukan rekanan /
instalatir
e.Pengerjaan proyek
f.Uji coba dan garansi
g.Evaluasi dan pelaporan
|
a.tersusun lengkap
b.strategi pencapaian
program
c.tersusun anggaran
sesuai peperluan
d.terpilih rekanan se-
suai prosedur
e.terlaksana sesuai
jadwal
f.hasil sesuai rencana
g.bermanfaat dan ter-
catat secara rinci
|
2007-2010
|
BOS
Komite
|
Waka Sarpras
|
|
3.Peningkatan
Kebersihan
Keindahan
Lingkungan
Sekolah
|
3.1.Persiapan ikut
serta lomba
Wawasan
Wiyata Mandala
atau BIRR
|
a.Pembentukan tim wawa-
san wiyata mandala
b.Penyusunan program
kerja dan target
c.Pelaksanaan program
d.Evaluasi / umpan balik
|
a.terbentuk tim
b.tersusun program
lengkap,sistematis
c.terlaksana sesuai
jadwal
d.kesiapan ikut lomba
|
2007-2010
|
BOS
Komite
|
-Waka Sarpras
-Waka Humas
|
Program
Jangka Panjang
1 s.d 6
Tahun
|
4.Peningkatan
Kebersihan
Keindahan
Lingkungan
Sekolah
5.Peningkatan
Layanan
Kelancaran
Aktivitas
Sekolah
|
4.1.Penataan Ta-
Man Hijau
______________
5.1.Pengadaan
Sarana trans-
portasi
|
a.Penyusunan rencana ker-
ja dan target
b.Penyusunan anggaran
c.Konsultasi ahli
d.Pelaksanaan
e.Evaluasi / pelaporan
______________________
a.Pembentukan tim penga-
daan
b.Analisa kebutuhan dan
anggaran
c.Observasi pengadaan
d.Pengadaan
e.Pemanfaatan
|
a.tersusun rsncana
kerja dan target
b.tersusun rencana
anggaran
c.tersusun strategi
d.terlaksana sesuai
jadwal
e.kelemahan/kelebi –
han,tercatat dalam
pembukuan
_________________
a.terbentuk tim
b.tersusun strategi
c.terpilih spesifikasi
kendaraan
d.terjadi transaksi se-
suai perjanjian
e.dimanfaatkan untuk
kepentingan dinas
guru,TU,siswa
|
2007-2013
____________
2007-2013
|
BOS
Komite
_______
BOS
Komite
|
-Waka Sarpras
-Waka Humas
______________
-Waka Sarpras
-Tim
|